Bu hizmet, Çin'in vergi yasalarına (Çin Halk Cumhuriyeti İşletme Gelir Vergisi Yasası, Bireysel Gelir Vergisi Yasası ve Çin'in vergi anlaşması ağı dahil) dayanan ve Çin'in sınır ötesi vergi düzenlemeleriyle uyumlu olan tüm tavsiyelerle, denizaşırı operasyonlardaki Çinli işletmelere vergi uyumluluğunu yönetme konusunda yardımcı olur. Ekibimiz öncelikle Çinli şirketlere, Çin'in Vergi Kanunu uyarınca yıllık yurtdışı gelir beyannamelerini doldurma ve Çin'in çifte vergilendirmeyi önleme düzenlemelerine uygun olarak yabancı vergi kredileri talep etme gibi Çin'in yurtdışı vergi raporlama yükümlülüklerine uyma konusunda tavsiyelerde bulunuyor. Yurtdışı vergi ödeme sertifikaları ve Çin'in transfer fiyatlandırması kurallarını karşılayan transfer fiyatlandırması belgeleri dahil olmak üzere Çin Devlet Vergi İdaresi için vergi belgelerinin hazırlanmasına yardımcı oluyoruz (İşletmelerle İlgili Taraf İşlemleri Vergi Konularının Yönetimi Tedbirleri ile tutarlı olarak). Çinli ana şirketler ile denizaşırı yan kuruluşlar arasındaki sınır ötesi işlemler için, sınır ötesi temettüler, faizler veya telif hakları üzerindeki stopaj vergisini azaltmak için Çin'in diğer ülkelerle olan vergi anlaşmalarından yararlanmak gibi Çin'in vergi kanunlarına dayalı vergi planlaması tavsiyeleri sağlıyoruz. Çin şirketlerinin, Çin'in Kontrollü Yabancı Şirket (CFC) kurallarına uygun, vergi açısından verimli holding yapılarının seçilmesi gibi, Çin yasaları kapsamındaki vergi sonuçlarını optimize etmek için denizaşırı yatırımları yapılandırmasına yardımcı oluyoruz. Yurtdışı vergi denetimleri veya anlaşmazlıklar durumunda, Çin'in vergi makamlarıyla koordinasyon sağlanmasına yardımcı oluyoruz ve Çinli işletmelerin vergi haklarını ve çıkarlarını korumak için Çin'in Vergi Tahsilat ve İdare Yasasına dayalı hukuki destek sağlıyoruz.